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위원회

구성현황
구분 성명 직책 임기만료일
감사위원장 임덕호 사외이사 26.03.31
감사위원 박용곤 사외이사 25.03.25
감사위원 정도익 사외이사 25.03.25
2023년 활동내역
개최일자 의안내용 가결여부
2023.01.02 2023~2025 사업연도 외부감사인 지정 요청의 건 가결
2023.01.31 외부감사인 선임 규정 제정 승인의 건 가결
감사위원회 규정 개정 검토의 건 보고
2023~2025 사업연도 외부감사인 선임 진행 보고의 건 보고
2023년 임시 감사위원회 개최의 건 보고
2023.03.16 감사위원회의 감사보고서 승인의 건 가결
내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 가결
내부감시장치 평가의견서 승인의 건 가결
감사위원회 규정 개정 검토의 건 보고
외부감사인과의 커뮤니케이션 -
2023.03.31 감사위원회 위원장 선임의 건 가결
2023.06.13 감사위원회 직무 및 권한 보고
연결내부회계관리제도 개념 및 시행시기 보고
금융감독원 2022년 상장회사 심사, 감리 결과 및 시사점 보고
금융감독원 2023년 회계심사, 감리업무 운영계획 보고
외부감사인과의 커뮤니케이션
- 2023 회계연도 감사계획
- 핵심감사사항(KAM) 설명
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2023.08.08 감사위원 감사직무평가(자가평가) 실시 보고
2023년 내부회계관리제도 위험평가 결과 범위선정 보고
내부회계관리제도 2023년 운영평가 실시 계획 보고
외부감사인과의 커뮤니케이션
- 재무제표 반기 검토결과
- 내부회계관리제도 설계평가 결과 등
- 독립성, 금감원 중점 심사
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2023.11.07 2023년 통제책임자(회계부서인원 포함) 적격성 평가결과 보고
2023년 내부회계관리제도 교육실적 현황(3분기 기준) 보고
외부감사인과의 커뮤니케이션
- 내부회계관리제도 감사 진행경과
- 독립성
- 핵심감사사항, 향후 감사계획
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